PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 1 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01 CAMARA MUNICIPAL 330.000,00 330.000,00 158.448,46 171.551,54 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEIT 330.000,00 330.000,00 158.448,46 171.551,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 250.000,00 250.000,00 158.448,46 91.551,54 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 250.000,00 250.000,00 158.448,46 91.551,54 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 250.000,00 250.000,00 158.448,46 91.551,54 3211 TRANSFERENCIAS OPERACIONAIS 250.000,00 250.000,00 158.448,46 91.551,54 4000 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4310 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 80.000,00 80.000,00 80.000,00 4311 CONTRIBUICOES PARA DESPESAS DE C 80.000,00 80.000,00 80.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 2 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 01 GABINETE E ASSESSORRIAS DO PREFEIT 491.500,00 491.500,00 396.144,45 95.355,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 485.500,00 485.500,00 395.237,50 90.262,50 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 465.500,00 465.500,00 387.756,11 77.743,89 3110 PESSOAL 230.000,00 230.000,00 204.107,80 25.892,20 3111 PESSOAL CIVIL 230.000,00 230.000,00 204.107,80 25.892,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00 75.000,00 56.857,65 18.142,35 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 160.500,00 160.500,00 126.790,66 33.709,34 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.500,00 1.500,00 114,00 1.386,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 159.000,00 159.000,00 126.676,66 32.323,34 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 7.481,39 12.518,61 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 10.000,00 10.000,00 7.481,39 2.518,61 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DISTRI 10.000,00 10.000,00 7.481,39 2.518,61 3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3231 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00 906,95 5.093,05 4100 INVESTIMENTOS 6.000,00 6.000,00 906,95 5.093,05 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 6.000,00 906,95 5.093,05 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 3 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO E FI 576.170,00 576.170,00 254.729,13 321.440,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 387.170,00 387.170,00 181.954,54 205.215,46 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 203.170,00 203.170,00 87.177,83 115.992,17 3110 PESSOAL 129.170,00 129.170,00 70.486,19 58.683,81 3111 PESSOAL CIVIL 89.170,00 89.170,00 70.486,19 18.683,81 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 25.500,00 25.500,00 1.210,60 24.289,40 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 48.500,00 48.500,00 15.481,04 33.018,96 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 500,00 500,00 500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 48.000,00 48.000,00 15.481,04 32.518,96 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 184.000,00 184.000,00 94.776,71 89.223,29 3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 26.000,00 26.000,00 18.657,17 7.342,83 3232 SUBVENCOES ECONOMICAS 15.000,00 15.000,00 9.707,77 5.292,23 3233 CONTRIBUICOES CORRENTES 11.000,00 11.000,00 8.949,40 2.050,60 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 45.000,00 45.000,00 36.794,66 8.205,34 3251 INATIVOS 30.000,00 30.000,00 26.396,66 3.603,34 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS( 15.000,00 15.000,00 10.398,00 4.602,00 3260 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 53.000,00 53.000,00 13.177,29 39.822,71 3261 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA 50.000,00 50.000,00 11.885,35 38.114,65 3265 JUROS DE OUTRAS DIVIDAS(INSS,FGT 3.000,00 3.000,00 1.291,94 1.708,06 3280 CONTRIB.FORM.PATRI.SERVIDOR PUBL 30.000,00 30.000,00 18.314,46 11.685,54 3290 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 30.000,00 30.000,00 7.833,13 22.166,87 3291 SENTENCAS JUDICIARIAS 10.000,00 10.000,00 7.543,13 2.456,87 3292 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE 20.000,00 20.000,00 290,00 19.710,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 189.000,00 189.000,00 72.774,59 116.225,41 4100 INVESTIMENTOS 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 9.000,00 9.000,00 9.000,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 180.000,00 180.000,00 72.774,59 107.225,41 4350 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 180.000,00 180.000,00 72.774,59 107.225,41 4351 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA 100.000,00 100.000,00 20.267,97 79.732,03 4354 OUTRAS AMORTIZACOES(INSS,FGTS,PA 80.000,00 80.000,00 52.506,62 27.493,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 4 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 03 DEPARTAMENTO DE SERVICOS E OBRAS P 1.434.400,00 1.434.400,00 428.026,51 1.006.373,49 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 898.500,00 898.500,00 411.016,51 487.483,49 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 898.500,00 898.500,00 411.016,51 487.483,49 3110 PESSOAL 394.000,00 394.000,00 276.291,72 117.708,28 3111 PESSOAL CIVIL 394.000,00 394.000,00 276.291,72 117.708,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 267.500,00 267.500,00 74.952,23 192.547,77 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 237.000,00 237.000,00 59.772,56 177.227,44 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 232.000,00 232.000,00 59.772,56 172.227,44 4000 DESPESAS DE CAPITAL 535.900,00 535.900,00 17.010,00 518.890,00 4100 INVESTIMENTOS 435.900,00 435.900,00 7.910,00 427.990,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 291.900,00 291.900,00 7.000,00 284.900,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 144.000,00 144.000,00 910,00 143.090,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 9.100,00 90.900,00 4320 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 100.000,00 100.000,00 9.100,00 90.900,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 100.000,00 100.000,00 9.100,00 90.900,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 5 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 04 DEPARTAMENTO DE SAUDE 560.900,00 560.900,00 363.148,05 197.751,95 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 437.900,00 437.900,00 362.118,05 75.781,95 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 417.900,00 417.900,00 357.429,88 60.470,12 3110 PESSOAL 144.900,00 144.900,00 128.564,65 16.335,35 3111 PESSOAL CIVIL 144.900,00 144.900,00 128.564,65 16.335,35 3120 MATERIAL DE CONSUMO 152.000,00 152.000,00 144.398,60 7.601,40 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 121.000,00 121.000,00 84.466,63 36.533,37 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 115.000,00 115.000,00 84.466,63 30.533,37 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00 4.688,17 15.311,83 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 20.000,00 20.000,00 4.688,17 15.311,83 3224 TRANSFERENCIAS A INST.GOVERNAMEN 20.000,00 20.000,00 4.688,17 15.311,83 4000 DESPESAS DE CAPITAL 123.000,00 123.000,00 1.030,00 121.970,00 4100 INVESTIMENTOS 123.000,00 123.000,00 1.030,00 121.970,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 88.000,00 88.000,00 88.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 35.000,00 35.000,00 1.030,00 33.970,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 6 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 05 DEPARTAMENTO DE ACAO SOCIAL 520.500,00 520.500,00 298.803,27 221.696,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 498.000,00 498.000,00 298.803,27 199.196,73 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 488.000,00 488.000,00 296.586,27 191.413,73 3110 PESSOAL 25.000,00 25.000,00 20.517,11 4.482,89 3111 PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00 20.517,11 4.482,89 3120 MATERIAL DE CONSUMO 324.000,00 324.000,00 241.069,71 82.930,29 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 139.000,00 139.000,00 34.999,45 104.000,55 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 139.000,00 139.000,00 34.999,45 104.000,55 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 2.217,00 7.783,00 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 10.000,00 10.000,00 2.217,00 7.783,00 3259 OUTRAS TRANSFERENCIAS A PESSOAS( 10.000,00 10.000,00 2.217,00 7.783,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 22.500,00 22.500,00 22.500,00 4100 INVESTIMENTOS 22.500,00 22.500,00 22.500,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 16.000,00 16.000,00 16.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.500,00 6.500,00 6.500,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 7 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 06 DEPTO. DE AGRICULTURA PECUARIA E A 85.000,00 85.000,00 31.695,46 53.304,54 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 75.000,00 31.695,46 43.304,54 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 75.000,00 75.000,00 31.695,46 43.304,54 3110 PESSOAL 25.000,00 25.000,00 22.835,72 2.164,28 3111 PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00 22.835,72 2.164,28 3120 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00 19.000,00 2.675,91 16.324,09 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 31.000,00 31.000,00 6.183,83 24.816,17 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 31.000,00 31.000,00 6.183,83 24.816,17 4000 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4100 INVESTIMENTOS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 8 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 07 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 67.500,00 67.500,00 37.107,11 30.392,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 64.500,00 64.500,00 37.107,11 27.392,89 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 64.500,00 64.500,00 37.107,11 27.392,89 3110 PESSOAL 38.000,00 38.000,00 30.615,30 7.384,70 3111 PESSOAL CIVIL 38.000,00 38.000,00 30.615,30 7.384,70 3120 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 6.000,00 1.212,05 4.787,95 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 20.500,00 20.500,00 5.279,76 15.220,24 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 20.500,00 20.500,00 5.279,76 15.220,24 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 9 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 08 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 653.830,00 250.000,00 903.830,00 600.255,77 303.574,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 559.830,00 250.000,00 809.830,00 600.210,57 209.619,43 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 541.830,00 541.830,00 385.771,33 156.058,67 3110 PESSOAL 226.330,00 226.330,00 190.709,23 35.620,77 3111 PESSOAL CIVIL 213.330,00 213.330,00 190.709,23 22.620,77 3113 OBRIGACOES PATRONAIS 13.000,00 13.000,00 13.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 169.500,00 169.500,00 86.808,54 82.691,46 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 146.000,00 146.000,00 108.253,56 37.746,44 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 136.000,00 136.000,00 108.253,56 27.746,44 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.000,00 250.000,00 268.000,00 214.439,24 53.560,76 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 250.000,00 250.000,00 203.332,18 46.667,82 3222 TRANSFERENCIAS A ESTADO E DISTRI 250.000,00 250.000,00 203.332,18 46.667,82 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 18.000,00 18.000,00 11.107,06 6.892,94 3251 INATIVOS 12.000,00 12.000,00 10.707,06 1.292,94 3254 APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 6.000,00 6.000,00 400,00 5.600,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 94.000,00 94.000,00 45,20 93.954,80 4100 INVESTIMENTOS 93.000,00 93.000,00 45,20 92.954,80 4110 OBRAS E INSTALACOES 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 51.000,00 51.000,00 45,20 50.954,80 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4320 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4322 TRANSFERENCIAS A ESTADOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 10 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 09 DEPTO. DE ESPORTES LAZER E TURISMO 93.000,00 93.000,00 34.760,60 58.239,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 51.000,00 51.000,00 34.760,60 16.239,40 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 51.000,00 51.000,00 34.760,60 16.239,40 3110 PESSOAL 33.000,00 33.000,00 29.014,49 3.985,51 3111 PESSOAL CIVIL 33.000,00 33.000,00 29.014,49 3.985,51 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 3.392,41 6.607,59 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 8.000,00 8.000,00 2.353,70 5.646,30 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 8.000,00 8.000,00 2.353,70 5.646,30 4000 DESPESAS DE CAPITAL 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4100 INVESTIMENTOS 42.000,00 42.000,00 42.000,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 35.000,00 35.000,00 35.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 7.000,00 7.000,00 7.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 11 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 10 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMON 46.200,00 46.200,00 25.142,94 21.057,06 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 43.200,00 43.200,00 25.142,94 18.057,06 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 43.200,00 43.200,00 25.142,94 18.057,06 3110 PESSOAL 25.200,00 25.200,00 21.294,57 3.905,43 3111 PESSOAL CIVIL 25.200,00 25.200,00 21.294,57 3.905,43 3120 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 8.000,00 1.605,11 6.394,89 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 10.000,00 10.000,00 2.243,26 7.756,74 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 10.000,00 10.000,00 2.243,26 7.756,74 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 12 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 11 DEPARTAMENTO DE CULTURA 37.000,00 37.000,00 25.406,01 11.593,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 34.000,00 34.000,00 25.406,01 8.593,99 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 34.000,00 34.000,00 25.406,01 8.593,99 3110 PESSOAL 25.000,00 25.000,00 24.800,56 199,44 3111 PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,00 24.800,56 199,44 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 90,00 4.910,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 4.000,00 4.000,00 515,45 3.484,55 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.000,00 1.000,00 1.000,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 3.000,00 515,45 2.484,55 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GRUPIARA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 13 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 02 EXECUTIVO 4.600.000,00 250.000,00 4.850.000,00 2.517.061,10 2.332.938,90 12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO-AMB 34.000,00 34.000,00 21.841,80 12.158,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 31.000,00 31.000,00 21.841,80 9.158,20 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 31.000,00 31.000,00 21.841,80 9.158,20 3110 PESSOAL 21.500,00 21.500,00 21.453,80 46,20 3111 PESSOAL CIVIL 21.500,00 21.500,00 21.453,80 46,20 3120 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 4.500,00 4.500,00 388,00 4.112,00 3131 REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 3132 OUTROS SERVICOS E ENCARGOS 3.000,00 3.000,00 388,00 2.612,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4100 INVESTIMENTOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 4.930.000,00 250.000,00 5.180.000,00 2.675.509,56 2.504.490,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ AIRES GILBERTO GUIMARÃES ADALBERTO NASCIMENTO Prefeito Municipal CRC-MG-TC 25987