PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 1 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 CAMARA MUNICIPAL 350.000,00 350.000,00 212.000,00 138.000,00 01 CAMARA MUNICIPAL 350.000,00 350.000,00 212.000,00 138.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 350.000,00 350.000,00 212.000,00 138.000,00 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 350.000,00 350.000,00 212.000,00 138.000,00 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 350.000,00 350.000,00 212.000,00 138.000,00 3211 Transferencias Operacionais 350.000,00 350.000,00 212.000,00 138.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 2 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 20 GABINETE DO PREFEITO 650.000,00 650.000,00 224.133,71 425.866,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 610.000,00 610.000,00 224.133,71 385.866,29 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 610.000,00 610.000,00 224.133,71 385.866,29 3110 PESSOAL 350.000,00 350.000,00 173.989,97 176.010,03 3111 Pessoal Civil 350.000,00 350.000,00 173.989,97 176.010,03 3120 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 100.000,00 5.855,82 94.144,18 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 160.000,00 160.000,00 44.287,92 115.712,08 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 145.000,00 145.000,00 44.287,92 100.712,08 4000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4100 INVESTIMENTOS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 3 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 30 ORGAO DE ASSESSORIA AO PREFEITO 485.000,00 485.000,00 77.081,17 407.918,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 479.000,00 479.000,00 76.917,17 402.082,83 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 479.000,00 479.000,00 76.917,17 402.082,83 3110 PESSOAL 290.000,00 290.000,00 53.783,93 236.216,07 3111 Pessoal Civil 290.000,00 290.000,00 53.783,93 236.216,07 3120 MATERIAL DE CONSUMO 89.000,00 89.000,00 6.690,79 82.309,21 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 100.000,00 100.000,00 16.442,45 83.557,55 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 80.000,00 80.000,00 16.442,45 63.557,55 4000 DESPESAS DE CAPITAL 6.000,00 6.000,00 164,00 5.836,00 4100 INVESTIMENTOS 6.000,00 6.000,00 164,00 5.836,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 6.000,00 6.000,00 164,00 5.836,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 4 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 40 DEPTO DE ADMINISTRACAO 445.500,00 445.500,00 313.672,86 131.827,14 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 445.500,00 445.500,00 313.672,86 131.827,14 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 245.500,00 245.500,00 156.514,05 88.985,95 3110 PESSOAL 215.000,00 215.000,00 154.014,05 60.985,95 3111 Pessoal Civil 60.000,00 60.000,00 14.856,46 45.143,54 3113 Obrigacoes Patronais 155.000,00 155.000,00 139.157,59 15.842,41 3120 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 5.500,00 5.500,00 2.500,00 3.000,00 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 500,00 500,00 500,00 3132 Outros Servicos e Encargos 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 15.000,00 15.000,00 15.000,00 3191 Sentencas Judiciarias 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3192 Despesas de Exercicios Anteriore 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 157.158,81 42.841,19 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 160.000,00 160.000,00 132.647,00 27.353,00 3251 Inativos 100.000,00 100.000,00 83.675,87 16.324,13 3252 Pensionistas 5.000,00 5.000,00 4.007,54 992,46 3253 Abono Familia 55.000,00 55.000,00 44.963,59 10.036,41 3280 CONTRIBUICOES AO PASEP 30.000,00 30.000,00 24.511,81 5.488,19 3290 DIVERSAS TRANSFERENCIAS CORRENTE 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3292 Despesas de Exercicios Anteriore 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 5 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 41 DEPTO DE FINANCAS 669.500,00 669.500,00 399.974,56 269.525,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 629.500,00 629.500,00 391.341,56 238.158,44 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 569.500,00 569.500,00 363.619,38 205.880,62 3110 PESSOAL 270.000,00 270.000,00 141.339,84 128.660,16 3111 Pessoal Civil 270.000,00 270.000,00 141.339,84 128.660,16 3120 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 90.000,00 39.469,90 50.530,10 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 209.500,00 209.500,00 182.809,64 26.690,36 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 4.500,00 4.500,00 520,00 3.980,00 3132 Outros Servicos e Encargos 205.000,00 205.000,00 182.289,64 22.710,36 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 60.000,00 60.000,00 27.722,18 32.277,82 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 50.000,00 50.000,00 27.061,72 22.938,28 3213 Contribuicao a AMVAP 50.000,00 50.000,00 27.061,72 22.938,28 3260 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 10.000,00 10.000,00 660,46 9.339,54 3261 Juros Divida Contratada 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3265 Juros de Outras Dividas 5.000,00 5.000,00 660,46 4.339,54 4000 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 40.000,00 8.633,00 31.367,00 4100 INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 8.633,00 21.367,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 30.000,00 8.633,00 21.367,00 4300 TRANSFERENCIA DE CAPITAL 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4350 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4351 Armotizacao Divida Contratada 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 6 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 50 DPTO DE EDUCACAO E CULTURA 1.750.000,00 1.750.000,00 1.174.534,21 575.465,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.660.000,00 1.660.000,00 1.131.517,76 528.482,24 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.276.000,00 1.276.000,00 760.330,61 515.669,39 3110 PESSOAL 522.000,00 522.000,00 282.434,11 239.565,89 3111 Pessoal Civil 492.000,00 492.000,00 282.434,11 209.565,89 3113 Obrigacoes Patronais 30.000,00 30.000,00 30.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 270.000,00 270.000,00 160.155,38 109.844,62 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 484.000,00 484.000,00 317.741,12 166.258,88 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 81.000,00 81.000,00 1.085,00 79.915,00 3132 Outros Servicos e Encargos 403.000,00 403.000,00 316.656,12 86.343,88 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 384.000,00 384.000,00 371.187,15 12.812,85 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 372.000,00 372.000,00 365.813,01 6.186,99 3214 Transferncias a Fundos 372.000,00 372.000,00 365.813,01 6.186,99 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 12.000,00 12.000,00 5.374,14 6.625,86 3251 Inativos 7.000,00 7.000,00 5.374,14 1.625,86 3254 Apoio Financeiro a Estundates 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 90.000,00 43.016,45 46.983,55 4100 INVESTIMENTOS 90.000,00 90.000,00 43.016,45 46.983,55 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 90.000,00 90.000,00 43.016,45 46.983,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 7 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 60 DEPTO DE SAUDE 609.500,00 10.500,00 620.000,00 498.913,68 121.086,32 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 585.000,00 10.500,00 595.500,00 477.293,68 118.206,32 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 575.000,00 10.500,00 585.500,00 477.293,68 108.206,32 3110 PESSOAL 190.000,00 190.000,00 176.450,17 13.549,83 3111 Pessoal Civil 190.000,00 190.000,00 176.450,17 13.549,83 3120 MATERIAL DE CONSUMO 152.000,00 10.500,00 162.500,00 144.839,33 17.660,67 3122 Transf.a Est.e ao Distrito Feder 10.500,00 10.500,00 1.455,40 9.044,60 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 233.000,00 233.000,00 156.004,18 76.995,82 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 183.000,00 183.000,00 121.344,36 61.655,64 3132 Outros Servicos e Encargos 50.000,00 50.000,00 34.659,82 15.340,18 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3214 Transferncias a Fundos 10.000,00 10.000,00 10.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 24.500,00 24.500,00 21.620,00 2.880,00 4100 INVESTIMENTOS 24.500,00 24.500,00 21.620,00 2.880,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 24.500,00 24.500,00 21.620,00 2.880,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 8 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 70 DPTO A€AO SOCIAL 430.000,00 430.000,00 79.866,76 350.133,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 405.000,00 405.000,00 79.056,76 325.943,24 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 392.000,00 392.000,00 79.056,76 312.943,24 3110 PESSOAL 210.000,00 210.000,00 41.285,19 168.714,81 3111 Pessoal Civil 210.000,00 210.000,00 41.285,19 168.714,81 3120 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 50.000,00 22.284,38 27.715,62 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 132.000,00 132.000,00 15.487,19 116.512,81 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 8.400,00 8.400,00 8.400,00 3132 Outros Servicos e Encargos 123.600,00 123.600,00 15.487,19 108.112,81 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 13.000,00 13.000,00 13.000,00 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 13.000,00 13.000,00 13.000,00 3214 Transferncias a Fundos 13.000,00 13.000,00 13.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00 25.000,00 810,00 24.190,00 4100 INVESTIMENTOS 25.000,00 25.000,00 810,00 24.190,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 25.000,00 25.000,00 810,00 24.190,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 9 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 80 DPTO DE AGRICULTURA 450.000,00 450.000,00 71.776,53 378.223,47 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 400.000,00 400.000,00 71.776,53 328.223,47 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 250.000,00 250.000,00 44.440,60 205.559,40 3110 PESSOAL 150.000,00 150.000,00 10.083,21 139.916,79 3111 Pessoal Civil 150.000,00 150.000,00 10.083,21 139.916,79 3120 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00 25.948,24 44.051,76 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 30.000,00 30.000,00 8.409,15 21.590,85 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 15.000,00 15.000,00 633,57 14.366,43 3132 Outros Servicos e Encargos 15.000,00 15.000,00 7.775,58 7.224,42 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 150.000,00 150.000,00 27.335,93 122.664,07 3230 TRANSFERENCIAS A INSTIT. PRIVADA 150.000,00 150.000,00 27.335,93 122.664,07 3232 Transferencias a EMATER 150.000,00 150.000,00 27.335,93 122.664,07 4000 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4100 INVESTIMENTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATA COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1999 Pagina 10 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 7.639.500,00 10.500,00 7.650.000,00 3.518.443,75 4.131.556,25 90 DEPTO SERV. URB. OBRAS PUBLICAS 2.150.000,00 2.150.000,00 678.490,27 1.471.509,73 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 1.114.500,00 1.114.500,00 404.668,43 709.831,57 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 1.114.500,00 1.114.500,00 404.668,43 709.831,57 3110 PESSOAL 588.500,00 588.500,00 250.486,95 338.013,05 3111 Pessoal Civil 588.500,00 588.500,00 250.486,95 338.013,05 3120 MATERIAL DE CONSUMO 256.900,00 256.900,00 128.879,24 128.020,76 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 269.100,00 269.100,00 25.302,24 243.797,76 3131 Renumeracao de Servicos Pessoais 104.100,00 104.100,00 510,00 103.590,00 3132 Outros Servicos e Encargos 165.000,00 165.000,00 24.792,24 140.207,76 4000 DESPESAS DE CAPITAL 1.035.500,00 1.035.500,00 273.821,84 761.678,16 4100 INVESTIMENTOS 995.500,00 995.500,00 273.821,84 721.678,16 4110 OBRAS E INSTALACOES 885.000,00 885.000,00 273.110,84 611.889,16 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 110.500,00 110.500,00 711,00 109.789,00 4200 INVERSOES FINANCEIRAS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 4210 AQUISICAO DE IMOVEIS 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 7.989.500,00 10.500,00 8.000.000,00 3.730.443,75 4.269.556,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ VANTUÍDES MENDES DA SILVA FRANCINETE AP. SOUZA GONÇALVES Prefeito Municipal CRC-MG-TC 60.052