PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 1 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10 CAMARA MUNICIPAL 433.000,00 433.000,00 167.484,24 265.515,76 11 CAMARA MUNICIPAL 433.000,00 433.000,00 167.484,24 265.515,76 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 433.000,00 433.000,00 167.484,24 265.515,76 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 433.000,00 433.000,00 167.484,24 265.515,76 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 433.000,00 433.000,00 167.484,24 265.515,76 3211 Transferencias Operacionais 433.000,00 433.000,00 167.484,24 265.515,76 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 2 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 01 GABINETE DO PREFEITO 564.000,00 564.000,00 364.542,90 199.457,10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 509.000,00 509.000,00 357.712,48 151.287,52 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 509.000,00 509.000,00 357.712,48 151.287,52 3110 PESSOAL 80.000,00 80.000,00 72.414,28 7.585,72 3111 Pessoal Civil 80.000,00 80.000,00 72.414,28 7.585,72 3120 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 60.000,00 38.576,07 21.423,93 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 363.000,00 363.000,00 246.722,13 116.277,87 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 80.000,00 80.000,00 37.207,45 42.792,55 3132 Outros Servicos e Encargos 283.000,00 283.000,00 209.514,68 73.485,32 3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3191 Sentencas Judiciarias 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 55.000,00 55.000,00 6.830,42 48.169,58 4100 INVESTIMENTOS 55.000,00 55.000,00 6.830,42 48.169,58 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 55.000,00 55.000,00 6.830,42 48.169,58 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 3 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 02 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO 863.000,00 863.000,00 584.715,54 278.284,46 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 733.000,00 733.000,00 480.106,54 252.893,46 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 540.000,00 540.000,00 353.758,54 186.241,46 3110 PESSOAL 180.000,00 180.000,00 156.748,74 23.251,26 3111 Pessoal Civil 130.000,00 130.000,00 113.367,42 16.632,58 3113 Obrigacoes Patronais 50.000,00 50.000,00 43.381,32 6.618,68 3120 MATERIAL DE CONSUMO 85.000,00 85.000,00 28.526,26 56.473,74 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 225.000,00 225.000,00 147.433,54 77.566,46 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 30.000,00 30.000,00 15.059,72 14.940,28 3132 Outros Servicos e Encargos 195.000,00 195.000,00 132.373,82 62.626,18 3190 DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO 50.000,00 50.000,00 21.050,00 28.950,00 3192 Despesas de Exercicios Anteriore 50.000,00 50.000,00 21.050,00 28.950,00 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 193.000,00 193.000,00 126.348,00 66.652,00 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 35.000,00 35.000,00 9.955,27 25.044,73 3223 Contribuicoes Correntes 35.000,00 35.000,00 9.955,27 25.044,73 3250 TRANSFERENCIAS A PESSOAS 98.000,00 98.000,00 56.939,58 41.060,42 3251 Inativos 40.000,00 40.000,00 36.071,32 3.928,68 3252 Pensionistas 40.000,00 40.000,00 10.343,68 29.656,32 3253 Salario-Familia 18.000,00 18.000,00 10.524,58 7.475,42 3260 ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3261 Juros de Divida Contratada 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3262 Outros Encargos de Divida Contra 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3280 Contrib. Form. Pat. Servidor Pub 50.000,00 50.000,00 49.453,15 546,85 4000 DESPESAS DE CAPITAL 130.000,00 130.000,00 104.609,00 25.391,00 4100 INVESTIMENTOS 30.000,00 30.000,00 4.609,00 25.391,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 30.000,00 30.000,00 4.609,00 25.391,00 4300 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4350 AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00 100.000,00 100.000,00 4351 Amortizacao da Divida 100.000,00 100.000,00 100.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 4 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 03 DEPART. DE EDUCACAO CULTURA ESP. E 2.396.000,00 2.396.000,00 900.111,76 1.495.888,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 2.166.000,00 2.166.000,00 852.159,31 1.313.840,69 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 2.161.000,00 2.161.000,00 852.159,31 1.308.840,69 3110 PESSOAL 1.209.000,00 1.209.000,00 457.068,45 751.931,55 3111 Pessoal Civil 954.000,00 954.000,00 457.068,45 496.931,55 3113 Obrigacoes Patronais 255.000,00 255.000,00 255.000,00 3120 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00 530.000,00 289.476,78 240.523,22 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 422.000,00 422.000,00 105.614,08 316.385,92 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 141.000,00 141.000,00 51.798,72 89.201,28 3132 Outros Servicos e Encargos 281.000,00 281.000,00 53.815,36 227.184,64 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3220 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3223 Contribuicoes Correntes 5.000,00 5.000,00 5.000,00 4000 DESPESAS DE CAPITAL 230.000,00 230.000,00 47.952,45 182.047,55 4100 INVESTIMENTOS 230.000,00 230.000,00 47.952,45 182.047,55 4110 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00 120.000,00 5.284,45 114.715,55 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 110.000,00 110.000,00 42.668,00 67.332,00 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 5 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 04 DEPARTAMENTO SAUDE E ASSISTENCIA S 822.000,00 822.000,00 224.599,39 597.400,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 702.000,00 702.000,00 224.117,39 477.882,61 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 632.000,00 632.000,00 203.646,18 428.353,82 3110 PESSOAL 317.000,00 317.000,00 103.354,97 213.645,03 3111 Pessoal Civil 317.000,00 317.000,00 103.354,97 213.645,03 3120 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00 130.000,00 54.136,24 75.863,76 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 185.000,00 185.000,00 46.154,97 138.845,03 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 105.000,00 105.000,00 23.979,26 81.020,74 3132 Outros Servicos e Encargos 80.000,00 80.000,00 22.175,71 57.824,29 3200 TRANSFERENCIAS CORRENTES 70.000,00 70.000,00 20.471,21 49.528,79 3210 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA 30.000,00 30.000,00 3.793,97 26.206,03 3214 Contribuicoes a Fundos 30.000,00 30.000,00 3.793,97 26.206,03 3230 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PR 40.000,00 40.000,00 16.677,24 23.322,76 3231 Subvencoes Sociais 40.000,00 40.000,00 16.677,24 23.322,76 4000 DESPESAS DE CAPITAL 120.000,00 120.000,00 482,00 119.518,00 4100 INVESTIMENTOS 120.000,00 120.000,00 482,00 119.518,00 4110 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00 50.000,00 50.000,00 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 70.000,00 70.000,00 482,00 69.518,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 6 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 05 DEPTO DE SERV. URBANOS E OBRAS PUB 1.693.000,00 1.693.000,00 762.307,01 930.692,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 793.500,00 793.500,00 465.375,45 328.124,55 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 793.500,00 793.500,00 465.375,45 328.124,55 3110 PESSOAL 278.500,00 278.500,00 201.437,67 77.062,33 3111 Pessoal Civil 278.500,00 278.500,00 201.437,67 77.062,33 3120 MATERIAL DE CONSUMO 215.000,00 215.000,00 75.385,63 139.614,37 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 300.000,00 300.000,00 188.552,15 111.447,85 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 165.000,00 165.000,00 102.830,70 62.169,30 3132 Outros Servicos e Encargos 135.000,00 135.000,00 85.721,45 49.278,55 4000 DESPESAS DE CAPITAL 899.500,00 899.500,00 296.931,56 602.568,44 4100 INVESTIMENTOS 879.500,00 879.500,00 296.931,56 582.568,44 4110 OBRAS E INSTALACOES 769.500,00 769.500,00 286.159,26 483.340,74 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 110.000,00 110.000,00 10.772,30 99.227,70 4200 INVERSOES FINANCEIRAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4210 AQUISICAO DE IMOVEIS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 7 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 06 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO 150.000,00 150.000,00 84.496,11 65.503,89 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 150.000,00 150.000,00 84.496,11 65.503,89 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 150.000,00 150.000,00 84.496,11 65.503,89 3110 PESSOAL 50.000,00 50.000,00 31.921,97 18.078,03 3111 Pessoal Civil 50.000,00 50.000,00 31.921,97 18.078,03 3120 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00 1.174,33 23.825,67 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 75.000,00 75.000,00 51.399,81 23.600,19 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 10.000,00 10.000,00 10.000,00 3132 Outros Servicos e Encargos 65.000,00 65.000,00 51.399,81 13.600,19 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIACU COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA Exercicio 1998 Pagina 8 Anexo 11/Lei 4320-64 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 20 PODER EXECUTIVO 6.792.000,00 6.792.000,00 3.033.624,47 3.758.375,53 07 DEPTO DE AGRICULTURA INDUSTRIA E C 304.000,00 304.000,00 112.851,76 191.148,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Titulos ------------------ A U T O R I Z A D A ----------------- Realizada Diferencas Cred.Orcamentarios Creditos Especiais Cred.Orcamentarios Creditos Especiais e Suplementares e Extraordinarios T O T A L e Suplementares e Extraordinarios T O T A L 3000 DESPESAS CORRENTES 200.000,00 200.000,00 30.148,21 169.851,79 3100 DESPESAS DE CUSTEIO 200.000,00 200.000,00 30.148,21 169.851,79 3110 PESSOAL 35.000,00 35.000,00 12.328,02 22.671,98 3111 Pessoal Civil 35.000,00 35.000,00 12.328,02 22.671,98 3120 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00 70.000,00 5.082,00 64.918,00 3130 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS 95.000,00 95.000,00 12.738,19 82.261,81 3131 Remuneracao de Servicos Pessoais 60.000,00 60.000,00 11.380,00 48.620,00 3132 Outros Servicos e Encargos 35.000,00 35.000,00 1.358,19 33.641,81 4000 DESPESAS DE CAPITAL 104.000,00 104.000,00 82.703,55 21.296,45 4100 INVESTIMENTOS 104.000,00 104.000,00 82.703,55 21.296,45 4120 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN 104.000,00 104.000,00 82.703,55 21.296,45 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL . . . . . . . . . . . . . . . . 7.225.000,00 7.225.000,00 3.201.108,71 4.023.891,29 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Urbino Capanema Júnior Carlos Evangelista Costa Prefeito Municipal CRC-MG-TC 47.362